企业内部审计及风险管理

  • 课程类别:财税管控
  • 课程费用:2000元/人
  • 培训时间:2019-11-15 - 2019-11-15
  • 培训周期:1天
  • 培训地区:苏州
培训地点:
苏州工业园区苏虹中路225号星虹国际大厦19楼培训教室
培训内容:
【课程大纲】

一、内部审计基础与展望

(一)内部审计的概念
(二)内部审计的先进理念
(三)内部审计的角色
(四)内部审计的发展趋势
(五)审计信息化

二、从审计程序的角度全面把握审计实务的操作规则与要求

(一)项目分类阶段的主要工作与相关工作底稿
(二)计划阶段的主要工作与相关工作底稿
(三)实施阶段的主要工作与相关工作底稿
(四)报告阶段的主要工作与相关工作底稿
(五)项目追踪和成果利用阶段的主要工作与相关工作底稿

三、内部审计人员的技术方法

(一)审查书面资料的方法
(二)客观实物证实方法
(三)审计调查方法
(四)审计抽样方法
(五)分析性复核方法

四、内部审计实务指南与案例解析

(一)财务审计实务指南与案例解析
(二)舞弊审计实务指南与案例解析
(三)经济效益审计实务指南与案例解析
(四)投资项目审计实务指南与案例解析
(五)经济责任审计实务指南与案例解析
(六)合同审计实务指南与案例解析
(七)风险管理审计实务指南与案例解析
(八)内部控制审计实务指南与案例解析

五、内部审计人员全面能力提升

(一)完善与提高对内部审计工作的管理水平
(二)建立良好的人际关系
(三)掌握有效沟通技巧

六、内部控制规范体系

(一)内部控制规范体系的组成及其架构
(二)内部控制基本规范
1)控制环境
2)风险评估
3)控制活动
4)信息与沟通
5)内部监督:某企业监督体系介绍

【讲师介绍】 陈丹萍

硕士生导师
国际商学院院长
ACCA培训中心主任
国际内部审计协会(IIA)学术关系委员会委员(ARM)
中国内部审计协会考试委员会委员
国际注册内部审计师
中国注册会计师

近年来在《审计研究》等刊物发表学术论文30余篇,先后主持和参与各类课题20余项(包括两项国家自然科学基金和一项国家863课题)。出版各类学术著作19部,其中出版的《数据挖掘的审计风险模型研究》是同行首创。在《审计研究》等学术刊物发表各类学术论文30余篇。多次获优秀教学质量奖、优秀青年骨干教师奖、江苏省“青蓝工程”中青年优秀骨干教师称号等。
主要从事审计技术方法、内部审计、风险管理、内部控制等领域研究。主讲审计技术方法、经济责任审计、财务审计、内部审计等课程。

培训讲师:
陈老师
报名截止:
2019-11-14
培训语言:
中文
报名已截止